Slide background
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Meü

İç Kontrol


        İç kontrol, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın faaliyetlerinin mevzuata, stratejik hedeflere ve kurum politikalarına uygun olarak yürütülmesini sağlayan süreçler ve uygulamalardır. İç kontrol, hem kaynakların etkin kullanımını temin eder hem de faaliyetlerin güvenilir ve verimli olmasını destekler.

Amaçlarımız:

  • Başkanlığımızın kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanmak

  • Yapım, bakım, onarım ve teknik hizmet süreçlerinde riskleri yönetmek

  • Mevzuat ve iç politika uyumunu sağlamak

  • Doğru ve güvenilir bilgi akışını temin etmek

  • Başkanlık faaliyetlerinin kalite ve güvence standartlarına uygunluğunu denetlemek

İç Kontrolün Unsurları:

  1. Kontrol Ortamı: Başkanlığımızın yönetim anlayışı, etik değerleri ve çalışma kültürü.

  2. Risk Değerlendirmesi: Yapım, bakım-onarım, teknik hizmet ve satın alma süreçlerindeki potansiyel risklerin belirlenmesi ve önlenmesi.

  3. Kontrol Faaliyetleri: Riskleri minimize eden prosedürler, kontroller ve onay mekanizmaları.

  4. Bilgi ve İletişim: Tüm personelin görevlerini etkili şekilde yürütebilmesi için doğru ve zamanında bilgi paylaşımı.

  5. İzleme: İç kontrol süreçlerinin etkinliğinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi.


        Birim İç Kontrol ve Risk Yönetimi Ekibi
Başkanlığımızda iç kontrol ve risk yönetimi çalışmaları, birim yöneticisi gözetiminde oluşturulan ekibimiz tarafından yürütülmektedir. Ekip, iç kontrol süreçlerinin işletilmesinden ve risk yönetimi faaliyetlerine katkı sağlamaktan sorumludur.

        Sonuç olarak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda etkin bir iç kontrol sistemi, hizmet kalitesini yükseltir, kaynakların verimli kullanımını sağlar ve risklerin önceden tespit edilmesine katkı sunar.